Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

Kuidas vähendada maksukoormust, ennetada maksuriski ja vähendada maksukontrolli sattumise võimalust?

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Tunnustatud koolitaja käe all vaadatakse ühe päeva jooksul üle kõik ettevõtlusega seotud maksud ning viimaste perioodide olulisemad maksumuudatused.

Lisaks selgitatakse erinevaid maksusoodustusi, mille ettevõtjad tihti teadmatusest kasutamata jätavad ning jagatakse soovitusi, kuidas käituda, kui ettevõte satub maksukontrolli.

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusega seotud maksudest ja maksustamise eripäradest ning õppida nägema seaduslikke viise ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks.

 

Maksukoolitusele on oodatud:

  • juhid, kes peavad strateegilistes otsustes maksukohustustega arvestama. Ennetamine on alati odavam ja kasulikum;
  • väikeettevõtjad, kes korraldavad ise ettevõtte raamatupidamist ja maksustamist ning vajavad baasteadmisi vigade vältimiseks ja ettevõtte töö korraldamiseks;
  • raamatupidajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ning viia end kurssi muudatustega valdkonnas.

 

Maksukoolitusel saad ülevaate:

  • maksudest, millega tuleb ettevõtluses arvestada ning mille teadlik planeerimine võib oluliselt aidata kaasa ettevõtte kasumlikkusele;
  • deklaratsioonidest, mille esitamise kohustus ettevõttel on ning teadmise, kuidas neid esitada korrektselt, vähendades maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
  • erinevatest maksuvähendamise võimalustest; 
  • maksuriskidest, mille realiseerumisel võivad ettevõttele tekkida ootamatud nõuded;
  • maksusoodustustest ja nende kasutamisest, sealhulgas kodukontor, firmaauto, laenud, üritused, lähetused jms.
  • maksumuudatustest, mis on viimasel ajal jõustunud või jõustumas 2021. aastal

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, kuidas  pidada ettevõtte maksuarvestust lähtudes parimatest praktikatest ja kooskõlas viimaste seadusemuudatustega;
  • märkab võimalusi ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks ning ennetab maksuriske
  • teab, missugune aruandluse kohustus lasub ettevõttel ja millal on deklaratsioonide esitamise tähtajad;
  • on kursis oma õiguste ja kohustustega maksuvaidlusesse sattumisel.

 

Koolituspäeva saadavad praktilised näited ning piiratud osalejate arv annab võimaluse esitada oma ettevõttespetsiifilisi küsimusi.

 

*Koolitajal on õigus päeva jooksul teemade järjekorda vahetada ja rõhuasetust grupispetsiifikast tulenevalt kohandada.

 

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamise ja aruteluga. Ülesannete rõhuasetus on seoste loomisel eluliste asjaoludega eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamise võimalusi ja maksuriske, mida saab kohe pärast koolituse toimumist maandada.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Vaata koolituse päevakava.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Maksude kavandamine ja analüüsimine. Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud)
• Maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
• Maksuriskide hindamine ja maandamise võimalused, tulumaksuseadusest tulenevad võimalused maksuvabadeks kulutusteks
• Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid tulumaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Maksude kavandamine ja analüüsimine. Käibemaks
• Ostu- ja müügitehingute tegemisel maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
• Tehingud Eesti ja Euroopa Liidu ettevõtetega
• Kinnisasjade maksustamine
• Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid käibemaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Dividendid, laenud, siirdehinnad
• Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine, 14% dividendi probleemid
• Seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud, maksuprobleemid ja kuidas neid vältida

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine
• Maksuaudiitori ja maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses
• Maksuintress ja maksuvõla ajatamine
• Tehingu majandusliku sisu olulisus
• Palk vs. dividend
• „OÜ-tamine“

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu